Ситуация следующая: Организация 1 отгрузила нам (Орг-ия2) товар в прошлом году. В этом году, в связи с тем что мы не могли погасить кредиторку, Орг-ия3 заплатила Орг-ии1 за нас и теперь у нас обязательства перед Орг-ией3. При этом Орг-ией3 не является нашим контрагентом и никаких обязательств у нас до этого не было и ни о каком взаимозачете речи нет.
Как правильно отразить замену кредитора??? Можно ли применить Д60К76??? Или необходимо сделать сторно Д41К60, а затем провести Д41К76???
|